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          標題: 汶上縣人社局2014年度部門決算 [打印本頁]

          作者: 汶上信息    時間: 2015-12-4 02:34
          標題: 汶上縣人社局2014年度部門決算
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          一、部門基本情況
          ' L- R2 k" f$ B) j, w1、部門職責。(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關人力資源和社會保障工作的方針政策、法律法規(guī),擬定全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,并組織實施和監(jiān)督檢查。
          ! y" k, T) [5 ?# k* N4 M6 e  j(二)擬定人力資源流動政策,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進人力資源合理流動和有效配置。 (三)負責促進就業(yè)工作。(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。(五)負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導;(六)負責行政機關公務員綜合管理。(七)貫徹落實上級關于機關事業(yè)單位人員工資收入分配政策;組織實施機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。(八)指導事業(yè)單位人事制度改革;擬定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策;牽頭推進深化職稱制度改革工作;負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培訓工作。(九)綜合管理引進國外智力、赴國(境)外培訓和留學人員來我縣工作。(十)會同有關部門擬定軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策、擬定軍隊專業(yè)干部和退役士兵安置計劃;負責軍隊專業(yè)干部培訓工作;指導自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務工作。(十一)會同有關部門擬定農(nóng)民工工作規(guī)劃和政策并組織實施;協(xié)調(diào)解決重難點問題,維護農(nóng)民工合法權(quán)益。(十二)統(tǒng)籌擬定勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協(xié)調(diào)機制;組織實施勞動監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處違法案件。(十三)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。4 ?/ T6 O. f* @+ {* O
          2、機構(gòu)設置。內(nèi)設辦公室、政策法規(guī)科、勞動關系科、公務員管理科、工資福利科、社會保險管理科、教育培訓與職業(yè)能力建設科、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置辦公室、就業(yè)促進科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、退休干部科、勞動監(jiān)察室,管理的事業(yè)單位有勞動人事仲裁院、人事考試中心、財務基金監(jiān)管中心、社會保障服務中心、職業(yè)技能鑒定中心、工傷保險處、就業(yè)辦公室;社會勞動保險事業(yè)局;機關保險處;農(nóng)村保險處;醫(yī)療保險處。
            J+ f: K& X0 e3、單位構(gòu)成。本次公開部門決算數(shù)額含人社局及勞動人事仲裁院、人事考試中心、財務基金監(jiān)管中心、社會保障服務中心、職業(yè)技能鑒定中心、工傷保險處;就業(yè)辦公室;社會勞動保險事業(yè)局;機關保險處;農(nóng)村保險處;醫(yī)療保險處。* C, b6 m' a" H1 d# _4 d
          二、預算執(zhí)行情況分析
          $ S! ]0 D$ Z2 o* _6 [6 e2014年度本部門決算收入1686.07萬元,比上年增加291.38萬元,增長21 %,主要原因為:2014年上級補助社保服務中心建設款150萬元,撥付大學生孵化基地獎補資金200萬元。4 _, t+ Y+ C  w$ i2 W5 Q" H
          2014年度本部門決算支出1369.2萬元,比上年增加39.04萬元,增長2.9%,主要原因為:社保服務中心建設支出。與2014年度部門預算支出1404.99萬元相比少支35.79萬元,主要原因為農(nóng)村保險代辦費未及時支付。$ _: H6 p. y# Q$ I, x; p+ M
          三、“三公”經(jīng)費支出情況
          ! B+ S7 q& N& O8 p/ k, u! r2014年,本部門未通過公共預算財政撥款安排因公出國(境)、公務用車購置,公務用車運行、公務接待等經(jīng)費決算共71.4萬元,比上年減少4.38萬元,減少6%,主要原因為:加強了公費支出管理。其中:
          1 @* ~5 x4 y  B  A: S; m' Y1、因公出國(境)費0萬元。6 G% j8 c! e0 {( Z& j, F
          2、公務用車購置及運行費38.77萬元。包括單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:7 B. D! G2 X2 O# {/ H5 D4 B
          (1)公務用車購置費0萬元。0 x2 D: T  H5 X6 ~$ ?
          (2)公務用車運行維護費38.77萬元。
          ' N, O1 N0 l! U5 N' f$ f, Q截至2014年底,本部門公務用車保有量為7輛。
          . {* m9 r3 M& e: M7 d3、公務接待費32.63萬元。包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,主要是事業(yè)招考招待及辦公加班餐費支出。% `2 y; K5 t- Q6 ]
          四、數(shù)據(jù)口徑及名詞解釋# s  W3 N4 ~2 i5 U4 W
          1、收入支出數(shù)據(jù)口徑:部門全部收入和支出。4 e$ P2 B& b8 R
          2、三公經(jīng)費數(shù)據(jù)口徑:當年公共預算財政撥款(含年度執(zhí)行中追加預算)和上年公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公經(jīng)費”實際支出。8 _/ x8 q) e' ~  L6 A6 n& ]

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          + B+ X! ^8 k/ J6 {" H$ n& c+ h (, 下載次數(shù): 49) 收入支出決算總表.xls, x/ v' z7 }" k- m1 L  }4 T6 p
          收入決算表.xls
          ; @* e$ z5 i, G" B* o支出決算表.xls. m% u1 l( L# Q. G; f
          三公經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表.xls0 G, Q0 F( o& a$ P

          " y0 z+ D  m0 d% h5 g/ X' _! p  k' T
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